برآورد سود ۲۴ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی اروند تا سال ۱۴۰۸ در آستانه عرضه اولیه سهام
مدیرعامل پتروشیمی اروند با اعلام آخرین وضعیت مالی و عملکردی از برآورد سود چهار ساله و برنامه افزایش سرمایه در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش رویداد نفت، جلسه معارفه شرکت پتروشیمی اروند جهت اعلام آخرین وضعیت مالی و عملکردی با حضور محمدرضا کریمی مدیرعامل، محمود رضایی مدیر مالی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، نماینده ارزش گذار از تامین سرمایه دماوند و … برگزار شد تا این شرکت ۱.۲ هزار میلیارد تومانی آماده عرضه اولیه سهام در آینده نزدیک شود.
بر اساس این گزارش، محمدرضا کریمی مدیرعامل پتروشیمی اروند با اشاره به تاریخچه شرکت، اعلام کرد: این شرکت که در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی واقع شده سال ۸۹ به بهره برداری رسید. ماموریت شرکت تولید محصولات باکیفیت است. در آخرین ترکیب سهامداری، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۷۹ درصد، پتروشیمی نوری با ۲۰ درصد و گروه نفت و گاز پارسیان با یک درصد حضور دارند.
سهم اروند در تامین ۸۰ و ۵۰ درصدی کاستیک و پی وی سی داخل
پتروشیمی اروند ۸۰ درصد کاستیک و ۵۰ درصد پی وی سی داخل را تامین می کند. مجموع تولیدات بالغ بر ۲.۸ میلیون تن است و با توجه به ظرفیت عملی ۳۶ میلیون تنی هلدینگ خلیج فارس، اروند سهم ۸ درصدی از این ظرفیت را بر عهده دارد.
مهمترین کاربردهای دو محصول کاستیک و پی وی سی
مهمترین کاربرد محصول کاستیک در صنایع غذایی، نساجی، داروسازی و فرآوری فلزات، تولید صابون های قالبی و مایعف انواع پاک کننده ها و شوینده ها و کاربرد پی وی سی در صنایع ساختمانی، خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و اتصالات، پوشش های کف، عایق کابل و … است.
بررسی صورت های مالی
سود خالص شرکت در ۶ ماهه ۱۴۰۳ بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان بود که در ۶ ماهه سال جاری به ۴.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. دارایی ها از ۷.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۳۰ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال به ۳۳ هزار میلیارد تومان برسد.
بدهی ها از ۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۱ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه ۱۴۰۴ رسیده است. میزان فروش در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود که در ۶ ماهه سال جاری به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی شده تا پایان سال به ۳۵ هزار میلیارد تومان برسد.
مهمترین ریسک های شرکت
– بالا رفتن میزان مصرف پروپیلن نسبت به پیویسی در محصولات کشاورزی
– احتمال افزایش تولید کنندگان اس پی وی سی و رقابت فشردهتر در این محصول
– ریسک اعمال محدودیتهای قانونی و الزام به تامین نیاز متقاضیان داخلی
– تامین کاتالیست و قطعات یدکی از خارج
– تامین پایدار خوراک نمک و خروج از انحصار در تامین
برای مواجهه با این ریسکها، برنامههای مشخص و هدفمندی طراحی شده که بخشی از آنها اجرا شده و بخش دیگر در حال اجرا است. توسعه بازاریابی و شناسایی بازارهای صادراتی برای SPVC و EPVC، تولید گرید بهداشتی PVC، انعقاد قراردادهای بلندمدت سهساله خرید اتیلن، مشارکت در طرح الماس ماهشهر با هدف پایداری تأمین خوراک، مذاکره با تولیدکنندگان مختلف نمک و داخلیسازی کاتالیست و قطعات یدکی از جمله این اقدامات است.
برآورد سود چهار ساله
کل فروش داخلی پتروشیمی اروند به دلیل شفافیت در بورس و فروش های بین مجتمعی هم بر اساس قوانین و مقررات حاکمیتی از طریق قراردادهای بین شرکتی انجام می شود. صادرات محصولات طی سال جاری ۱۲۶ هزار تن پیشبینی شده است. برآورد شده سود شرکت در سال ۱۴۰۵ به ۱۲ هزار میلیارد تومان، برای سال ۱۴۰۶ به ۱۶ هزار میلیارد تومان، برای سال ۱۴۰۷ به ۲۰ هزار میلیارد تومان و در ۱۴۰۸ به ۲۴ هزار میلیارد تومان برسد.
با توجه به سهم بالای هزینههای یوتیلیتی در بهای تمامشده، اصلاح قراردادهای خرید خوراک و یوتیلیتی، تعیین تکلیف حسابهای سنواتی و تأمین مالی ارزی و ریالی پروژههای توسعهای از جمله خطوط آبنمک، پروژه PVC2، طرح الماس ماهشهر، شرکت پتروپرک پویا و پارکهای افق خلیج فارس در دستور کار مدیریت قرار دارد.
آخرین افزایش سرمایه در مهر سال ۹۹ از محل سود انباشته انجام شده و اکنون نیز گزارش توجیهی افزایش سرمایه جدید در دست تهیه است که بخشی از آن از محل سود انباشته خواهد بود.مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه تولید، توسعه، پایداری عملیات، بازرگانی و منابع انسانی ، بیانگر تقویت زیرساختهای اساسی شرکت و تضمین استمرار تولید و سودآوری در سالهای آینده است.
